首页 试题详情
单选题

针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。

A库存现金超出限额及时送存银行

B担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开

C现金的收支与记账的岗位分离

D对现金收支业务进行内部审计

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    针对审计单位下列现金相关内部控制,注册会计师应提出改进建议是( )。

    答案解析

  • 多选题

    针对审计单位针对现金盘点作出相关内部控制,注册会计师可以实施控制测试有( )。

    答案解析

  • 单选题

    针对下列审计单位货币资金相关内部控制,注册会计师应提出改进建议是( )。

    答案解析

  • 多选题

    针对审计单位以下货币资金相关内部控制,不恰当有(  )。

    答案解析

  • 多选题

    针对下列审计单位制定内部控制中,注册会计师认可有( )。

    答案解析

热门题库