国际注册内部审计师最新试题
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热门试题
- 在某电子数据互换系统中,以下哪种控制能够最好地保证所支付价格与协议价格保持一致?Ⅰ.将订购数量与发票上显示的数量进行电子匹配;Ⅱ.保证只有经过授权的公司和员工才能访问系统中的价格文件;Ⅲ.实施系统控制...
- 通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:
- 什么时候首席审计官或审计管理成为参与监控内部审计参与控制自我评估(CS A)?
- 某审计师已计划对公司质量保证部门的工作成效进行审计,因为质量保证部门影响着货物的接收,货物向生产部门的输送,以及与次品有关的废料成本等等。被审计单位对此有不同意见,认为此类审计业务不属于内部审计部门的...
- 以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:
- 内部控制自我评估的要素包括:Ⅰ.将参与员工视为过程的拥有者;Ⅱ.接受员工有关风险和控制的调研;Ⅲ.在本领域对员工进行单独地面谈。
- 机构必须为不同种类的数据确定最恰当的安全程度,而安全性和以下哪项内容之间的平衡关系是最为重要的?
- 管理当局注意到某分公司最近开支增加,利润降低,要求内部审计部门对该分公司进行经营审计。管理当局希望该项审计能尽早完成,并要求内部审计部门投入一切可能的资源。但首席审计执行官认为时间上有矛盾,因为内部审...
- 产业退出的经济障碍除了企业资产的专门性过强、企业的业务之间具有战略的互补关系等因素外,还包括以下哪项?
- 首席审计执行官对外部审计师致审计客户书和审计客户的回复进行复核的首要原因是:
