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多选题

(2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。

A亲自测试相关内部控制而非利用他人工作

B选择更多的子公司进行内部控制测试

C增加相关内部控制的控制测试量

D在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

正确答案:A (备注:此答案有误)

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