首页 试题详情
判断题

内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    内部审计有效性整改情况纳入公司治理内部控制整体有效性评估监管评级。

    答案解析

  • 问答题

    所仅对财务报告内部控制有效性发表审计意见,A会计师事务所在审计过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷、重要缺陷重大缺陷,不在审计报告中披露,但及时提交董事会或经理层,作为甲公司改进内部控制的重要依据。(4)关于内部控制审计意见,甲公司销售部门于2019年2月初擅自扩大销售信用额度,预计可能造成的坏账损失占甲公司2019年全年销售收入的30%,董事会责成销售部门立即整改。鉴于上述事项发生在2018年12月31日之后,董事会讨论认为,该事项不影响A会计师事务所对本公司2018年度内部控制有效性出具审计意见。(5)关于内部控制评价报告审计报告的披露时间,由于部分媒体对上述甲公司销售部门擅自扩大销售信用额度并可能造成重大损失事项进行了负面报道,为逐步淡化媒体效应缓解公众质疑,董事会决定将内部控制评价报告审计报告的披露日期由原定的2019年4月15日推迟至5月15日。(6)关于变更内部控制审计机构,为提高审计效率,董事会决定自2019年起将内部控制审计与财务报告审计整合进行。董事会建议聘任为甲公司提供财务报告审计的B会计师事务所对本公司2019年度内部控制有效性进行审计。董事会要求经

    答案解析

  • 单选题

    商业银行内部控制指引规定,商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行 内部控制的充分性有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改

    答案解析

  • 填空题

    内部审计通过运用(_____)(_____)的审计程序方法,对公司各项业务活动、内部控制风险管理的适当性、合规性有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。

    答案解析

  • 单选题

    社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性情况是( )。

    答案解析

热门题库