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多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C检查货币资金收付凭证的管理情况

D向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

正确答案:A (备注:此答案有误)

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