首页 试题详情
多选题

审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:

A存储部门与材料使用部门

B生产计划制订与审批

C保管与会计记录

D采购与保管

E保管与盘点检查

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    审计人员评价内部控制认为审计单位以下部门应相互独立的有:

    答案解析

  • 多选题

    审计人员审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。

    答案解析

  • 多选题

    审计人员审计单位货币资金业务内部控制进行评价认为下列职责应分离的有()。

    答案解析

  • 单选题

    审计单位控制风险评价为较低水平审计人员认为(  )。[2008年初级真题]

    答案解析

  • 单选题

    审计人员认为符合内部控制要求的是( )。

    答案解析

热门题库