首页 试题详情
单选题

( )负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

A审计委员会

B董事会

C监事会

D财务总监

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    ( )负责审查企业内部控制监督内部控制有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

    答案解析

  • 单选题

    (2017年)凌云公司近来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会,负责审查企业内部控制监督内部控制有效实施和内控自我评价情况,协调内控审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,公司上述做法属于内控要素中的( )。

    答案解析

  • 问答题

    组织架构。甲公司设立审计委员会负责审查企业内部控制设计以及监督内部控制有效实施,受董事会直接领导。2017年1月20日,担任审计委员会主任独立董事陈某因公出国,较长时间无法履行其职责,审计委员会主任暂由总经理张某兼任。  要求:  指出资料中的不当之处,并说明理由。

    答案解析

  • 判断题

    根据《企业内部控制基本规范》,内部监督分为日常监督和专项监督。[1分]

    答案解析

  • 问答题

    董事会对内部控制建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

    答案解析

热门题库