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单选题

被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A大额支付须办理支票

B登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离

C现金折扣需经过审批

D出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

正确答案:A (备注:此答案有误)

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