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单选题

内部审计师在对某商业银行的审计中发现,一名负责贷款的主任批准了向同一企业集团所属的独立子公司发放贷款,这违反了监管政策。由于这位主任与该集团的首席财务官是亲属关系,内部审计师认为该主任的行为是蓄意的,内部审计师应当:

A将利益冲突和违规行为告知管理层,并建议作进一步调查

B将违规行为报告给司法部门

C私底下告知该主任采取纠正措施

D扩大审计范围,查明该主任的行为,并向审计委员会报告

正确答案:A (备注:此答案有误)

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