首页 试题详情
单选题

内部审计师在审计过程中发现的下列现象中,哪个不能说明存在较大舞弊?

A应收账款部门的职责分工和责任并不明确

B某公司的出纳人员因为工作出色,所以没有进行岗位轮换

C某位负责现金支票的批准和签发的经理经常向董事会报告工作

D公司为了提高工作效率,管理层将一定金额内的赊购批准权转移给下属人员

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    内部审计师审计过程发现下列现象,哪个不能说明存在较大舞弊?

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师审计过程发现如下现象,则不属于危险信号是:

    答案解析

  • 单选题

    内部审计师对采购业务审计过程发现可能存在舞弊现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:

    答案解析

  • 单选题

    下列选项,哪项能完整描述内部审计师实施审计过程中的审计风险?

    答案解析

  • 单选题

    实施审计过程内部审计师下列哪些行为可以最好解释审计风险:

    答案解析

热门题库