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内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?

单选题
内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?

A确定谁可以访问包含机密信息的数据库。

B评估该组织的隐私政策,以确定是否包含适当的信息。

C分析永久性文件和含有机密信息的报告的访问。

D评估政府对从组织收到的机密信息所采取的相关保安措施。

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