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多选题

审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。

A登记现金日记账与登记银行存款日记账

B登记银行存款日记账与核对银行对账单

C登记银行存款日记账与保管空白支票

D保管空白支票与保管财务印章

E登记现金日记账与登记现金总分类账

正确答案:A (备注:此答案有误)

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