首页 试题详情
单选题

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A支票与印章由不同人员保管

B报销单据填制与审核分离

C由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D出纳员负责现金日记账和总账记录

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

    答案解析

  • 单选题

    审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是:

    答案解析

  • 单选题

    审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )

    答案解析

  • 单选题

    下列有关审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

    答案解析

  • 单选题

    针对下列审计单位货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。

    答案解析

热门题库