首页 试题详情
单选题

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是()。

A每日清点现金,做到账实相符

B当日收入的现金及时送存银行

C对货币资金业务实施内部审计

D货币资金收支与记账岗位分离

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    审计单位下列货币资金业务内部控制制度中,与银行存款无直接关系是()。

    答案解析

  • 多选题

    审计人员对审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离有()。

    答案解析

  • 多选题

    下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评有:

    答案解析

  • 单选题

    下列有关审计单位货币资金内部控制表述中,错误是( )。

    答案解析

热门题库