扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括( )。

多选题
审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括( )。

A询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经过复核人恰当复核

B询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单

C询问复核人复核供应商数据变更请求的过程,抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认

D询问复核人对例外报告的检查过程,确认发现的问题是否及时得到跟进处理

E将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动原因。

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库