扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

单选题
审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

A有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因

B验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款

C财会部门未能及时记录应付账款

D采购部门未能及时登记采购业务

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库