首页 试题详情
单选题

审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。

A检查异常供应商的验收单和其他凭证

B抽查上季度已付款业务的审批手续

C抽查上季度购货发票

D抽查验收单据,追查付款审批文件

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    审计人员初步判断审计单位采购人员采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。

    答案解析

  • 多选题

    审计人员审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有:

    答案解析

  • 单选题

    审计人员办理审计事项,与审计单位或者审计事项有利害关系的,( )。

    答案解析

  • 单选题

    审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。

    答案解析

  • 单选题

    审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断

    答案解析

热门题库