扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。注册会计师应作的控制测试不恰当的有(  )。

多选题
针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。注册会计师应作的控制测试不恰当的有(  )。

A抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单

B抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字

C抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单

D抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库