(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据...
- 下列各项中,属于国家审计总体目标的有( )。[2008年初级真题]
- 被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )
- 2020年4月,某审计机关派出审计组,对某公司2019年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.该公司2019年未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。 2.审计人员对2019...
- 以下关于抽样风险和非抽样风险表述中,正确的是()。
- 下列有关审计风险基本特征的表述中,正确的有:
- 以下哪些情况会造成低估负债或相关准备()。
- 进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输人到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。这一方法是:
- 某企业2004年3月20日产成品A的实际盘存数量为220件,2004年1月1日至2004年3月20日盘点时止,产成品A的完工数量为400件,销售发出数量为300件,可以确认该企业2003年12月31日...
