审计师
(初级) 审计理论与实务最新试题
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- (一)资料:2018年2月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下: 资料1:审计人员对甲公司的电子数据进行清理、转换和验证后,进一步进行投影、连接等操作,以创建适合审计...
- 在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有:
- 下列各项中,不属于我国绩效审计报告的内容的是:
- 对生产成本变动合理性进行分析的主要指标及措施有()。
- 对于不可控的审计风险可以采取的风险的控制方法是 A.风险承受法
- 以下不属于审计标准特点的是( )。
- 下列各项中,属于内部审计人员对客观性进行评估的步骤的有:
- 审计监督区别于其他经济监督的根本特征是:
- 审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。 ...
- 下列关于全部审计的表述,正确的是()。