审计师
(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 内部审计基本准则包括( )
- 下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是()。
- 下列有关内部审计报告的说法中,错误的是:
- 2018年3月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 下列各项中,符合审计职业道德要求的是:
- (2012年)2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与 付款业务循环审计的情况和资料如下: 4.审计人员核对供应商提供的卖方对账单时,发现有一批价值20万元的货...
- 某企业2019年账面资料表明当年应付账款大多已付清,审计人员为证实付款情况而取得的审计证据有()。
- 审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。
- 2021年3月,某审计组对乙公司2020年度财务收支情况进行审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.该公司为上市公司,仅生产和销售一种产品。近几年行业和市场发展形势良好,产品本身未进行技...
- 下列关于审计证据适当性的表述,正确的是: