(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列有关审计取证模式的表述中,正确的是
- 内部审计属于内部控制中的( )。
- (2016年)下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是:
- (2012年)下列各项中,属于防范审计人员法律责任风险的措施是()。
- 下列有关审计管理的表述中,错误的是:
- 2018年3月,某审计组对乙公司2017年度财务收支进行了审计、有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 资料1:审计人员为分析主营业务收入的总体合理性实施了以下程序: (1)将2017年度财务报表...
- 下列国家审计机关的隶属关系中,不受行政当局的控制和干涉的是:
- 下列情形中,不需要函证应付账款的是()。
- 审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是( )。
- 下列各项中,不属于内部审计特点的是:
