(中级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:
- 下列选项中,不是内部控制作用的是()。
- 下列有关存货审计的表述中,正确的有( )。
- 被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是()。[2009年初级真题]
- 被审计单位将银行存款的收款500元错误记录在日记账的贷方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。
- 审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
- 货币资金业务交易、账户余额和列报的认定层次的主要风险的可能包括( )
- 审计机关建立审计质量控制制度所针对的要素有( )。
- 下列各项中,符合授权审计要求的是()。
- 下列有关审计职能的表述中,正确的是:
