(中级) 审计理论与实务最新试题

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- 2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负责现金日记账...
- 对审计机关作出的有关财务收支审计决定不服的,被审计单位可()。
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- (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
- 影响生产与存货循环交易和余额的风险因素包括()。
- 注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )
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