审计师
(中级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 资料3.审计人员在审查主营业务收入明细账时,发现有多笔销售退回业务,追查至记账凭证,未发现相关退货的原始凭证。审计人员进一步查实,相关销售业务实际并未发生。 针对“资料3”,审计人员认为可能存在...
- 不属于内部控制测评程序的是( )。
- 下列各项中,可以选作审计标准的是( )。[2009年初级真题]
- 下列有关我国国家审计的表述中,错误的是:
- 以下不属于国家审计目标的是( )。
- 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:
- 下列审计证据中,属于环境证据的是( )。[2011年初级真题]
- 审计人员审查应付账款时,发现应付某公司账款210万元,账龄已有2年。但通过审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应:
- 为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有: