(中级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负责现金日记账...
- 下列关于现金监盘的表述中,正确的是
- 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:
- 在现代审计实务中,最能体现审计的经济评价职能的是( )。
- 审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )。
- 以下各项中,预防某企业员工贪污、挪用资金的最有效措施是( )。
- 为了审查应收账款可能收回或不能收回的情况,审计人员需要编制或检查的凭证是( )。
- 观察法是绩效审计的一种常用方法,其适用的审计事项是:
- 下列有关审计独立性的表述中,正确的有:
- 审计取证模式的演变先后经历的三个阶段依次是( )。
