(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
- 下列因素中,不影响审计抽样样本量的是:
- 下列有关审计人员法律责任的表述,正确的是:
- (一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计,有关采购及付款的情况和资料如下: 资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)...
- 2018年4月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)由记录应收账款明细账的人员定期向客户...
- 审计人对被审计单位的财务报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,体现了审计的( )。
- 2010年2月,国务院发布了新修订的审计法实施条例,该条例的施行起始时间为( )。[2010年中级真题]
- 下列不属于审计结果报告目的的是:
- 审查“货币资金”项目,应提请被审计单位不能列入“货币资金”的项目有()。
- 下列各项中,不属于社会审计实施阶段工作的是:
