(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 积极式询证函未收到回函时,审计人员以下处是恰当的有( )。
- 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有:
- 审计组成员负责审计工作底稿的( )。
- (一)资料 2018年1月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)销售部经理负责销售和赊...
- 审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年末并未入账,被审计单位可能存在的情况有()。
- 下列关于审计的表述,错误的是( )。
- 下列选项中,不属于审计质量控制措施的是( )
- (2013年)下列各项中,属于专门的计算机审计技术方法的是()。
- (一)资料 2019年3月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到: (1)采购部分根据生...
- 以下针对审计证据的说法中,不正确的是( )。
