(中级) 审计理论与实务最新试题
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- “下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是
- 将本期现金流量表某项目数据与前期现金流量表相同项目数据进行比较,以揭示项目本身及其所反映经济内容的合理性,这种分析方法是( )。
- 2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据...
- 下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是( )。[2010年初级真题]
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- 下列有关重大错报风险的表述中,正确的是( )。
- 2020年4月,某企业审计部门对下属全资子公司甲公司的财务收支情况进行了审计。有关甲公司销售与收款业务的资料和审计情况如下: 1.甲公司在销售与收款业务的管理办法中规定:在向客户赊销货物时,需经过专...
