(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行( )。[2009年中级真题]
- 内部控制的重要载体是:
- 下列各项中,属于生产成本实质性审查程序的是:
- 下列各项中,不能用以判断被审计单位固定资产折旧计提合理性的分析方法是()。
- 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。[2010年中级真题]
- 下列有关固定资产计提折旧的表述中,审计人员认为正确的有:
- 审计人员建立审计分析模型进行数据分析的依据有()。
- 如果认为财务报表存在重大错报但影响不具有广泛性,社会审计人员应当发表的审计意见是()。
- 审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年末并未入账,被审计单位可能存在的情况有()。
- 下列有关绩效审计方法的表述中,正确的是:
