(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列关于审计人员鉴定审计证据可靠性的说法中,正确的有( )。
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- 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
- 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有()。
- 审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关人员,均未能有效证实其真实性,审计人员应进一步采取的措施是( )。
