(中级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元,经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单,发现以下未达账项:(1)银行代扣代缴的水电费5万元,公司尚未入账:(2)银行收到的销售款10万元,...
- 案例一 (一)资料 2019年5月,某审计组对乙公司2018年度财务收支进行了审计。有关主营业务收入审计的情况和资料如下: 1.审计人员为分析应收账款的总体合理性实施了以下程序: (1)将20...
- 建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于( )。
- 下列各项中,应归入项目审计档案的有:
- 审计管理应注重对( )的管理。
- 下列各项中,不属于财务报告舞弊方式的是( )。
- 下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是()
- 审计报告的编写要求包括( )。[2008年中级真题]
- 审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是( )。
- 下列关于审计取证模式的表述,正确的有()。
