(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2018年3月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
- 经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以:
- 下列有关计算机审计的表述中,错误的是( )。[2010年初级真题]
- 被审计单位以商业汇票结算方式销售产品时,为审查主营业务收入记账的正确性,可与销售发票存根相核对的账簿有( )。
- 下列有关审计分析的表述,正确的是( )。
- 下列有关国家审计计划管理的表述,正确的是:
- (2012年)下列各项中,能够反映审计组为完成单个审计项目而作出的工作安排的是( )。
- 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
- 以下销售交易中的职责分离,做法不恰当的是( )。
