(中级) 审计理论与实务最新试题
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- 2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据...
- 审计人员在核对被审计单位年末的卖方对账单时,发现有一批货物,供应商已于年末发出并记账,但被审计单位在年末并未入账,被审计单位可能存在的情况有()。[2011年初级真题]
- 注册会计师接受委托实施财务报表审计,体现的审计职能是( )。
- 下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是:
- 在发现重大违法行为的线索,审计组或者审计机关可以采取下列应对措施( )。
- 关于产品责任保险费率的厘定,下列说法不正确的是( )。
- 对两次发出肯定式询证函后仍未得到回复的某笔应收账款,审计人员应当:
- 下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有:
- 下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。
- 下列有关审计报告的表述中,正确的有:
