国际注册内部审计师最新试题
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- 下列不属于出点会(aclosingorexitconference)主要目标的是:
- 组织采取同步组合战略时需要考虑的因素是:
- 审计师考虑提出一个针对虚假领取者这一潜在问题的恰当控制措施。该审计师认为下列控制程序都是可纳入建议的潜在项目:Ⅰ.要求领取人文件的所有改动都要事先得到独立调查,然后由相应社工的主管批准。Ⅱ.要求在领取...
- 以下哪种措施是防止从笔记本电脑偷窃公司信息的最有力的防范手段?
- 为测试近年来销货退回记录是否符合公司的政策,内部审计师系统地选取了3、4月份实际退货记录的5%进行测试。在每年中最忙的这两个月的销货退回约占全年度退货的25%。从这个样本得出的错误结论,其有用性是受到...
- 某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验。而且这次是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?
- 内部审计师在对某商业银行的审计中发现,一名负责贷款的主任批准了向同一企业集团所属的独立子公司发放贷款,这违反了监管政策。由于这位主任与该集团的首席财务官是亲属关系,内部审计师认为该主任的行为是蓄意的,...
- 审计人员通过对已签发支票的代表性抽样验证卖方发票支付的及时性。样本总体为依据应付帐款签发的967张连续编号支票。样本抽样的最佳方法是:
- 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是:
- 在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项?
