国际注册内部审计师最新试题
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- 对资产的接触及记录和实物控制是内部审计控制中的重要环节,下列行为中在该方面存在内部控制缺陷的是:
- 以下关于审计证据的最好描述是:
- 管理者在面临是由群体决策还是由个人决策的选择时,考虑的主要因素是:
- 内部审计工作对章程的遵循情况应该得到合理保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性反馈的:
- 以下哪项是电子商务环境下发生舞弊的范例?Ⅰ.未经授权进行资金转移;Ⅱ.未经授权浏览数据;Ⅲ.在公司投标中进行错误陈述;Ⅳ.销毁审计线索。
- 管理人员通过比较职务规范和在岗人员的能力和义务,能够:
- 内部审计师在与舞弊嫌疑人面谈时,在开场白问题提出之后提问的问题是:
- 下列选项中关于作业成本法和目标成本法的说法中错误的是:
- 在为培养内部审计人员选择指导策略时,首席审计执行官应该首先从检查以下哪项内容着手?
- 一家在X国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确定首席审计执行官必须是内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。X国对于国有公司的内部审计有法定要求。以上陈述...
