国际注册内部审计师最新试题
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热门试题
- 就支持企业道德文化而言,内部审计师采取哪种行动最不合适?
- 内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表的两年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。内部审计主任应该立即通知:
- 管理人员通过比较职务规范和在岗人员的能力和义务,能够:
- 公司采取何种手段才能以最佳方式通过提前退休计划实现裁员目标?
- 某领域中的产品既不能产生大量的现金,也不需要投入大量现金,这些产品没有希望改进其绩效,这是以下那种业务类型?
- 首席审计执行官在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,是因为:
- 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:
- 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?
- 某公司管理层意识到,即使最好的计划也不能预见到每一个意外事件,然而管理层相信一个完全彻底的恢复计划能增强公司在事故后迅速恢复运营的能力,以便:
- 某机构开发了雇员数据库,用来对雇员、雇员福利、工资扣减、工种和其他类似信息进行追踪。为了测试该自动化系统现有的数据是否正确,审计师应该开展以下哪项工作:
