国际注册内部审计师最新试题

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- 以下哪项是关于监督活动的真实陈述?Ⅰ.特定活动受标准限制。Ⅱ.监督程度取决于内部审计人员的能力。Ⅲ.监督程度取决于活动的复杂性。Ⅳ.审计人员主要负责监督。
- 某大型渔业公司了解虾群在渔船下面停留的间隔、时间和概率,他们可根据何种技术利用该信息预测何时、何地发出捕鱼船?
- 下面的选项中,不属于控制工具的是:
- 初步调查显示,审计领域的公司裁员已经导致会计人员的大面积的加班。部门成员感到明显压抑,对于削减的影响也敢说敢言。会计从业人员几乎每年相等,许多关键的控制,如职责分离,做的不再到位。会计主管现在执行所有...
- 某公司的客服咨询部门采用客户服务系统进行管理,该系统可以将服务数据直接由客户电话传入系统,则该系统中最可能采用的哪种审计技术使内部审计师可以连续监督从电话手机的客户数据:
- 一位普通审计师在一项审计业务即将结束时发现,公司财务部经理有赌博习惯。由于赌博问题并不直接与目前的审计业务相关,而且审计师面临着尽快完成当前审计业务的压力,该审计师没有开展进一步的跟踪工作。而是将此问...
- 内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:
- 根据《标准》,以下哪项内容应该在内部审计章程中得到界定?Ⅰ.内部审计部门在整个企业中的地位。Ⅱ.即将在下一年开展的审计业务。Ⅲ.内部审计业务活动的范围。Ⅳ.管理层和董事会就内部审计部门的作用和职责达成...
- 某大型零售商的首席审计执行官(CA E)已聘请由信息安全专家组成的独立事务所,来开展专门的内部审计业务,首席审计执行官只有在以下哪种情况下才可依赖专家们所开展的工作?
- 一个组织想要使用本量利分析(CVP)来做一个战略上\如果……怎么样\的分析,假设产品的价格、销量和总的固定成本已知,那么在做这种分析时还需要其他什么信息?