国际注册内部审计师最新试题
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热门试题
- 根据《专业实务框架》:
- 除了数据保护,公司一般还应用以下哪种控制措施来捍卫其客户的隐私权?Ⅰ.终端用户计算;Ⅱ.数据加密;Ⅲ.间谍软件;Ⅳ.入侵检测。
- 在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响:
- 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现哪种控制薄弱环节?
- 将薪资负责人编制的工资表与员工名单核对,内部审计师执行这一工作主要是对下面什么情况进行测试?
- 就支持企业道德文化而言,内部审计师采取哪种行动最不合适?
- 内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见。应有的职业审慎原则要求内部审计师的意见应该:
- 当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
- 在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师对以下哪项负有责任?
- 最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:
