国际注册内部审计师最新试题
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- 以下对风险性投资所实施的控制活动中,监督控制效果最佳的是()。
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- 为了确保职责分工与公司内部的用户报告架构保持一致,以下哪种数据库控制措施最为有效?
- 确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性来开展。相应地,《国际内部审计专业实务标准》要求CI A.Ⅰ.考虑重大的不合规行为的可能性;Ⅱ.以应有的职业审慎性来开展确认业务,以识别出所有重要的风险;Ⅲ.将...
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- 下列控制类型中,不属于输出控制的是:
- 评估供应商的业绩可能使用的审计步骤是:Ⅰ.审查供应商的供货质量Ⅱ.审查供应商是否按合同规定的日期送货Ⅲ.审查供应商的信誉程度Ⅳ.审查应付账款余额是否正确
