国际注册内部审计师最新试题
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- 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:
- 某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是:
- 下列审计计划工具最常见且能保证一段时间内审计覆盖面的是:
- 将数据库表中的部分字段构成一个新的子表,使得该子表中仅包含用户需要的信息,这种操作称为:
- 在某种变革面临紧张的时间要求时,管理层应该采取的解决冲突的最好的办法是:
- 一家中等规模的制造厂商的生产经理开始过量订购原材料,并要求送货方将所购原材料发往生产经理自己单独开办的批发公司,这为经理伪造了收货单据,并批准根据发票付款。以下哪种审计程序最有可能发现上述舞弊行为?
- 谈判、操纵、强制、职工培训、增加的沟通都是管理者可以使用的途径来:
- 一位内部审计人员正在检查计算机打印的存货列表是否准确,以确定存货的总价是否被显著高估。由于没有时间或资源来盘点仓库中的所有存货,因此必须采用存货抽样方法。如果样本规模是固定的,则以下哪项是最准确的抽样...
- 当需要决定对一个关键要素是采用单一货源还是多个货源时,以下哪项是最重要的因素?
- 计算投资方案的现金流量时,需考虑的成本是:
