国际注册内部审计师最新试题

HOT
热门试题
- 下列选项中不属于应用控制的目标的是:
- 为保证对内部审计活动的有效管理,首席审计执行官必须:Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源;Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动;Ⅲ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;Ⅳ...
- 内部审计人员在对组织进行隐私政策合规评估期间,不宜采取以下哪项措施?
- 内部审计在应用评估风险的框架时,实施的第一个基本步骤是识别可审计的活动。以下不属于可审计活动的是:
- 根据对行业的结构分析,以下哪项关于行业的陈述正确?
- 以下哪一项不内部审计活动在开展确认服务中发挥的作用?
- 评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
- 甲公司向A银行申请100万美元贷款,A银行批准了贷款但要求在贷款期内甲公司的账户中须保留10万美元以上的存款,银行这样要求的主要目的是()。
- 组织风险的分析内容不包括:
- 以下哪种关于公司治理的说法是不正确的?