国际注册内部审计师最新试题
HOT
热门试题
- 审计工作作底稿为内部审计师的报告提供文件支持。以下哪项对于工作底稿来说不是好的实务操作?
- 若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增利润的舞弊事件,那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计?
- 某公司决定留用某家外部审计事务所,针对此决定,首席审计执行官(CA E)应该:
- 2013年1月1日,甲公司购买了一台价值为20万元的设备,估计是用寿命为5年,采用直线法计提折旧。2015年1月1日,甲公司对这台设备的使用寿命做了评估,认为其使用年限还有2年,则2015年这台设备应...
- 根据《标准》,内部审计报告应该分发给有能力确保审计结果得到应有考虑的公司成员。对于较高层次的组织成员可能收到哪种报告?
- 内部审计机构的地位应该不受管理层不负责任地更改政策的影响。对此给予保证的最有效途径是:
- 某制造企业在生产制造过程中应用大量廉价小物品,如螺帽、螺栓、垫圈和手套等等。由于这些物品均是采购获得,公司均按整批金额在存货中对它们进行记录。企业在车间地板上放置工具箱,以便员工及时获得这些物品。在必...
- 下列哪项是COSO风险管理响应所将适用的情况,即由于付出的代价大于该项目的重置成本,组织通过取消保险从[a]转移到[b]?
- 一家护肤产品公司采取了新的发展战略,决定在现有市场为客户推出多种全新护肤产品。以下哪项描述了该公司所采用的发展战略?
- 某首席审计执行官(CA E)已收到公司关于裁员10%和削减预算10%的指示时,在与审计委员会讨论该指示时,CAE提出的恰当建议是以下哪些内容?Ⅰ.把分配给所有审计业务的时间削减10%,从而导致风险范...
