国际注册内部审计师最新试题
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- 用以审讯舞弊嫌疑人的问题应该:
- 内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪项不是公司合并或取得另一公司的正当理由?
- 根据《标准》,以下哪项内容应该在内部审计章程中得到界定?Ⅰ.内部审计部门在整个企业中的地位。Ⅱ.即将在下一年开展的审计业务。Ⅲ.内部审计业务活动的范围。Ⅳ.管理层和董事会就内部审计部门的作用和职责达成...
- 口令是下面哪种控制的例证?
- 公司在应用访问控制技术时,应确保其合理性,确保只有被授权的用户才能实现对特定数据和资源的访问。尤其注意系统安全性和系统可用性之间的平衡,所以在建立访问控制列表时应依据的原则是:
- 不考虑其他因素,政府对投资给予的税收优惠不会导致()。
- 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?
- 审计结束后向被审计单位发送的事后调查问卷是一种旨在实现以下哪种目的的有效性机制?
- 首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:
- 某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是:
