国际注册内部审计师最新试题
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- 某经理填制并签发了一张支票向虚构的供应商付款,然后将款项存入其个人银行帐户。以下内部控制措施中能最有效地防止或者至少是发现该侵占公款的行为的是:
- 下列关于回归分析的表述中错误的是:
- 以下哪种情况可能属于材料采购过程中发生舞弊的迹象?Ⅰ.有规律地向少数投标者授予合同;Ⅱ.存在许多变更定单;Ⅲ.许多合同授予同一家公司。
- 某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?
- 以下属于特恩布尔指引的主要原则的是:
- 在账单区域的定期审计中,员工告诉内部审计,新经理经常取代不在岗或休息的工人。前任永远不会这样做。审计人员应该做些什么?
- 相对于公共交换电话网络(PSTN)和虚拟专用网(VPN),IP电话(VoIP)具有以下哪一项特性?
- 以下哪项不是首席审计执行官在制定人员配备计划时可以应用的资源?
- 内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准?
- 以下哪种类型的网络是组织允许特定用户(如现有客户)通过建立虚拟专用网络经由英特网进入内部网络?
