(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列关于内部审计准则的说法中,错误的是:
- 下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有:
- 建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于:
- 审计人员对应付账款进行审计时,为揭示应付账款期末余额变动的合理性,有效的分析方法有:
- 在审计证据中占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是( )。
- 函证作为一种有力的审计证据,可主要用来证实( )。
- 下列各项中,属于审计机关权限的是
- 对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()。
- 被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是()。[2009年初级真题]
- 下列各项控制审计风险的方法中,属于自我保护法的有:
