(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 按实施审计的范围,可以将审计划分为:
- 审计机构或审计人员可以控制的风险因素有:
- 为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是( )
- (2012年)按照我国审计法规定,上级审计机关认为下级审计机关做出的审计决定违反国家有关规定时,可以采取的措施有( )。
- 审计人员发现被审计的单位毛利率异常上升,可能存在的原因有( )。
- 对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:
- 下列有关审计证据相关性的说法中,错误的是:
- 下列各项中,属于内部控制中实物控制的是
- 2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)出纳员同时负责现金日记账...
- 原则上对审计报告和审计决定书进行审定的应当是( )。
