(初级) 审计理论与实务最新试题
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- (一)资料 2014年2月,某审计组对乙公司2013年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对乙公司固定资产业务内部控制进行测评,在查验固定资产的新增手续时,...
- 下列关于审计种类的表述,正确的是( )。
- 审查某企业采购业务,发现2019年12月28日购入材料10万元,已包括在当年存货盘点范围之内。购货发票于2020年1月9日收到,并记入2020年1月份账户。2019年12月没有对这项业务的入库和负债进...
- 下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
- 审计人员在审查被审计单位应纳税所得时发现下列支出项目在税前作了扣除,其中正确的是( )。。
- 在电子数据审计中,审计人员对于从被审计单位采集的格式不一致的数据,可以进行的操作是()。
- 2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,...
- 在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是:
- 审计人员在监盘库存材料时,对被审计单位声称属于受托加工的材料,最能有效证明其所有权的审计程序是( )
- 2020年4月,某审计机关派出审计组,对某公司2019年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下: 1.该公司2019年未发生并购、分立和债务重组行为,供产销形势与上年相当。 2.审计人员对2019...
