(初级) 审计理论与实务最新试题
HOT
热门试题
- 审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的审计取证方法是( )。[2008年初级真题]
- 可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。
- 下列各项中,不属于信息系统测试方法的是()。
- 采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是( )。
- 我国国家审计的直接目标包括( )。[2011年初级真题]
- (2016年)为证实合并财务报表合并范围的正确性,审计人员应当采取的审计程序是:
- 下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有:
- 下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有:
- 下列各项中,最有助于审计人员证实被审计单位销售业务是否真实发生的是()。
- 对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。
