(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
- 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
- 注册会计师在对许多重要项目无法实施必要的审计程序,或者无法获取必要的审计证据,从而无法就会计报表的整体作出评价时,应出具的审计意见类型是( )。[2008年中级真题]
- 为查找资产负债表日未入账的应付款项,审计人员可实施的审计程序有:
- 下列各项中,不属于生产业务审计目标的是()。
- 下列各项中,属于审计机关受政府委托向人大常会提出的审计工作报告主要内容的有( )。
- (2012年)进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。这一方法是()。
- 下列各项中,属于控制活动中实物控制的有:
- 下列各项中,属于审计质量控制要求的是( )。
- 被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有( )。
