(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 销售与收款业务循环所使用的凭证和记录有:
- 对应收账款内部控制建立和运行负有主要责任的人员是()。
- 2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点。 2.2...
- 下列审计程序中,属于预付账款实质性审查程序的有()。
- (2012年)进行信息系统测试时,审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到计算机中,观察比较输出是否与预期相符。这一方法是()。
- 按控制的目的,内部控制的分类包括( )。
- 2020年4月,某省审计厅派出审计组,对某公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关该公司生产与存货循环的资料和审计情况如下: 1.审计人员对该业务循环的内部控制进行了较为详细的调查了解和测试后,...
- 下列有关审计报告的表述中,正确的有( )。
- (2013年)对于多次发函后仍无法收到回函的应收账款,为验证其真实性,审计人员可采取的替代审计程序是( )。
