(初级) 审计理论与实务最新试题
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- 下列各项中既是审计工作底稿,又是审计证据的是( )。
- 对于《审计法》所规定的审计法律责任,下列表述中正确的是:
- 2018年3月,某审计组对甲公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对销售与收款业务循环内部控制调查中了解到:销售人员接到客户订货单并调查...
- 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的( )。
- 下列做法中,可能导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有:
- 对应收账款余额变动合理性进行分析,主要的方法有()。
- 下列有关审计工作底稿的表述,错误的是( )。
- 下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是( )。
- 2020年4月,某审计组对某公司2019年度财务收支进行了审计。有关的资料和审计情况如下: 1.审计人员取得了由被审计单位编制的应付账款明细表,审阅并确定表中无过期未付的债务,在与财务报表上应付账款...
- 审查某企业采购业务,发现2019年12月28日购入材料10万元,已包括在当年存货盘点范围之内。购货发票于2020年1月9日收到,并记入2020年1月份账户。2019年12月没有对这项业务的入库和负债进...
